很多朋友对于用友t3购销存在哪和用友t3购销存在哪里了不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文目录

用友t3怎样做销售退款用友T3客户往来制单怎么做t3销售管理不能结账怎么回事用友t3怎么暂估入库用友t3怎么暂估入库用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)

b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款

红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

用友T3客户往来制单怎么做首先你要发票复核是在销售模块做的,所以制单都要在核算模块下做的,你要打开核算模块就有流程图了,如果没有核算模块,那就是你没有启用或者操作员没有权限,你可以用帐套主管登陆试试

t3销售管理不能结账怎么回事用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。我们点击上一步,回到月工作报告的界面,点击右侧的滑动框,找到*下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。

用友t3怎么暂估入库用友t3怎么暂估入库操作步骤如下:

1.点击录入,双击单价,输入暂估单价,点击保存。

2.退回采购中浏览采购入库单。

3.自动反添出单价,对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账。

4.点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

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