今天给各位分享用友t3能改年初数吗的知识,其中也会对用友t3如何进行年度帐反结转进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢用友t3如何增加一级科目用友t3如何进行年度帐反结转用友T3年初结转上年年度账,但下级菜单结转上年数据显示灰色,请问该怎么办你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6

二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除

三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可

用友t3如何增加一级科目1、点击总账,浏览菜单选择设置,点击设置中的选项。

2、在选项中点击其他,查看账套所属的行业性质。

3、打开财务报表,点击文件下的模板调整。

4、、在模板分类中,选择与之前在总账中查看到的行业性质相同的行业性质,在该行业模板中选择相应的财务报表,然后点击确定。

5、在资产负债表中格式状态下,找到该科目所属科目分类中不用的科目,将科目名称进行替换。

6、在T3软件中,点击基础设置,点击财务打开会计科目。

7、在会计科目中,找到自己新增的。

8、在资产负债表中格式状态下,鼠标双击新增一级科目“交易性金融资产”对应的年初数所在公式单元,将其中的科目编码修改为在会计科目中查看到的新增一级科目“交易性金融资产”的科目编码,修改完成后点击确认。

9、将新增一级科目“交易性金融资产”对应的期末数所在公式单元也进行同样操作。全部修改完成后,点击文件下的保存。

用友t3如何进行年度帐反结转1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。

备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

用友T3年初结转上年年度账,但下级菜单结转上年数据显示灰色,请问该怎么办网页链接用友T3年结流程详解,可参考!是灰色的话可能是登录的年度不对,如果要把17年结转到18年,那登录的年度要选择18年,这样才能把上年数据17年结转到18年。或者是没有权限。就这个两个原因了。

文章到此结束,如果本次分享的用友t3能改年初数吗和用友t3如何进行年度帐反结转的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

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